2021-06-25

集团系统2021年度内审工作会议召开

6月24日,集团系统2021年度内部审计工作会议召开。会议由集团副总裁管蔚主持,集团监事段芳芳、各单位审计分管领导及审计负责人出席会议。

会上首先传达了陈寅市长、审计局刘向民局长、董勤书记在全市内部审计工作会议和市国资委系统审计与责任追究工作会议上的讲话精神。随后,各单位汇报了2021年审计工作开展情况,就集团审计工作现状、重点项目审计内容、未来的发展趋势、人才队伍建设等方面进行了充分的讨论与交流。

管蔚对集团系统内部审计工作提出三点要求:一是要进一步加强对审计工作重要性的认识,完善内部审计工作领导机制;二是内部审计工作要紧扣公司主业,提升站位,关注合规,发挥成效;三是要加强审计队伍建设,注重审计人员专业性学习,以加强审计业务能力为主要目标,着力提升审计人员的综合素质和专业能力,同时进一步整合集团系统审计资源,加强各单位协同联动。